银行会计人员岗位工作规范DOC整理下载

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包括规范修改部分。

一、结算管理
1、严禁受理伪造、变造的票据,以及非由本行承兑、已超过提示付款期的票据;
2、严禁受理背书不符合规定的票据;
3、严禁受理大小写金额不一致的凭证或票据;
4、严禁柜面受理账号和户名不相符的凭证或票据;
5、严禁受理密码不正确、印鉴不真实的凭证或票据;
6、严禁受理凭证(票据)内容与附件不一致的凭证或票据;
7、严禁受理金额、出票(或签发)日期、收款人名称涂改的凭证或票据;
8、严禁银行内部员工代理客户补盖票据或凭证上的签章、填制凭证;
9、严禁银行内部员工代理客户办理错账更正;
10、严禁违反支付结算办法的有关规定办理各项票据挂失业务;


 

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